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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于公司差旅费报销标准的问题,于是小编就整理了4个相关介绍公司差旅费报销标准的解答,让我们一起看看吧。
税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以。
差旅费报销制度
一、目的:
为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容:
(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭***据实报销,超过部份自理。 3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜:
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
差旅费报销标准:差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
一般情况下,企业人员在出差之前,必须先填写“出差申请单”,清晰明了的写出需要出差的员工姓名、原因、地点、时间等内容,经部门负责人和分管领导审批后才可以出差。
员工在出差途中,因工作需要,临时增加出差行程到新的出差地点,或者变更出差行程到其它出差地点,都需要经领导书面审批后方可进行。等等。
包括:交通费用、住宿费用和出差补贴三部分。
交通费用以当地公共交通工具费用为基准,住宿费用按照实际发生费用报销,出差补贴根据出差地点不同,分为境内和境外标准。境内标准包括高、中、低三档,境外标准按国别/地区划分。具体标准可参考当地有关规定。
2021年差旅费报销补助费报销标准如下:
一类地区:北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市。
二类地区:一类地区以外的其它地区 国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB);一般国家每人每天补助80元(RMB); 香港、澳门地区每天补助80元(RMB);
1.出差人员的住宿费,实行限额凭据报销的办法,实际住宿费超过限额标准部分自理,不予报销。住宿费限额标准根据出差实际住宿天数(不含在途天数)和岗位住宿费标准计算。
2.出差人员凭住宿***报销住宿费,无住宿***一律不予报销住宿费。
3.出差人员原则上需要取得住宿增值税专用***报销。
到此,以上就是小编对于公司差旅费报销标准的问题就介绍到这了,希望介绍关于公司差旅费报销标准的4点解答对大家有用。
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